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J−SOX コンサルティング(機械製造業)

金商法内部統制監査の導入にあたり、内部統制準備室の設置から内部統制報告書作成、監査対応までをオンサイトで支援いたしました。
  • 基本方針書の作成
  • 評価範囲(重要な拠点・勘定科目)の選定
  • 評価計画書の作成
  • 決算財務報告・業務処理統制の文書化(フローチャート、RCM)
  • アメリカ・中国子会社を含むグループ会社へのプロジェクト展開支援、現地でのサポート
  • 不備項目のフォローアップ
  • 社内セミナー
  • 監査対応

コンプライアンス・レビュー(米系投資銀行)

世界最大手の米系投資銀行(東京支店)のコンプライアンスの整備・運用状況を内部監査的アプローチによりレビューしました。

社内規程整備(欧州系銀行)

欧州系銀行の内部管理態勢強化、諸規程の整備、オペレーション業務支援と業務効率化のための作業の自動化を図りました。

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